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內部審計培訓專題

內部審計培訓內部審計培訓以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計培訓對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握內部審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。內部審計培訓幫助內部審計人員深刻理解新時期內部審計的目標與職能定位,重新審視自己的審計程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的轉變。

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  • 內部審計培訓
  • 審計培訓
  • 企業內部審計內訓

內部審計培訓公開課

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內部控制與風險管控2.0:從規范到增值

11月15日上海  課時:2天  資深講

[核心提示]《企業內部控制與風險管控》課程,正是指向上述企業迫切需要解決的問題,結合企業實踐,深入挖掘、精心提煉,力求讓企業的內控管理方向性、針對性更強,并做到有章可循、有法可依,穩步提高風險管理水平和決策質量。

開課計劃:

上海班 2021-11-15

風險導向的內部審計實務

11月11日上海  課時:2天  羅老師

[核心提示]風險導向的內部審計實務培訓,幫助學員突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,把握內審核心重點,明確內審角色定位、職能與價值,結合豐富案例,提升內審實操能力,打造與時俱進、高績效、創值型內審團隊,掌握內審前沿理念、工具、方法,有效開展風險導向審計。

開課計劃:

上海班 2021-11-11

北京班 2021-12-09

企業內部控制與風險管理

11月15日上海  課時:2天  郭大剛

[核心提示]內部控制與風險管理培訓,幫助學員強化內控意識,幫助企業建立鑲嵌于業務活動中的風險控制體系,囊括COSO、SOX與《企業內部控制基本規范》的最新實踐,掌握企業內部控制工具和方法,評價內部控制的效果并進行改進。

開課計劃:

上海班 2021-11-15

財務法律必備與合同風險控制

11月15日北京  課時:2天  柳老師

[核心提示]財務法律必備與合同風險控制培訓,內容涉及從財務的角度,重新認識合同,財務人員審查合同應管控的重要事項,財務人員如何防范與把控在履約時的重要事項,合同管理總體審核的風險把控等,旨在使學員掌握財務法律必備與合同風險控制技能。

開課計劃:

上海班 2021-10-25

北京班 2021-11-15

內部審計培訓內訓課程

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ESD內審員培訓

課時:2天

ESD內審員課程培訓,內容涉及靜電及靜電放電基礎理論,ESD保護區和工作臺的建立和技術要求,ESD項目測量方法,ESDS20.20講解及管理等,旨在...

企業內控培訓

課時:1天

企業內控課程培訓,內容涉及集團企業內部控制管理系統包含的內容, 成本構成分析方法,內部控制發展里程,內部控制體系設計原則及目標,集...

企業安全防控與內盜調查課程培訓,內容涉及安全技術防范的主要設備與方法,專項安全風險的預防與處置,現代安保主管應具備的素質及職業生涯...

內部審計培訓文庫

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如何提高流程審計人員的能力?

大多數情況卻是管理者沒能使員工發揮出自己的最大潛力。與其抱怨自己沒有優秀的員工,不如趕緊著手提高審計人員...

衡量品牌資產與品牌審計

由于一個品牌的能力根植于消費者的頭腦之中并取決于消費者對營銷的反應,所以有兩種基本的衡量品牌資產的方法。

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書訊:中小企業內部審計就這么簡單
為了幫助廣大中小企業搞好內部審計工作,實現內部審計知識更新、“自我充電”,切實提升中小企業內部審計技術和管理水平,由全國...


書訊:公司內部審計(第2版)
內部審計培訓必備參考教材:最新的國際內部審計理論與實踐方面的熱點,精編內部審計實踐的成功與失敗案例,大量關于公司內部審計...